询价编号:CR1101-XJ-2025-098
因工程施工需要,我项目拟采购一批工程物资,诚挚的邀请贵公司参与我项目本批次采购物资的报价。
一.询价内容
1.物资需求表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量 | 备注 |
1 | 钢板 | 3MM | 吨 | 55 |
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2 | 槽钢 | [10 | 吨 | 75 |
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3 | 工字钢 | I20a | 吨 | 20 |
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4 | 螺旋焊管 | φ325×6mm | 吨 | 40 |
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5 | 槽钢 | [14a | 吨 | 29 |
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6 | 连接钢板 | 10mm | 吨 | 8 | 20*40cm |
说明:表中数量为计划数量,实际采购过程中可能有所调整,最终以实际采购数量结算。
用途:用于安装防护棚架。
二.报价文件的递交
1.报价文件递交截止时间:2025年3月12日17时00分。
2.报价文件递交地点:中国铁建云链平台(******),参与报价者须登录该平台,在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。
三.有关要求
1.报价文件资料要求(资质条件):报价函、营业执照、授权委托书(代理人)、法人身份证、资质证书(如有)、质量管理体系认证(如有)、其他资料。
2.采用固定价结算,报价为货物的到站总价,包含合同标的物到甲方工地价格以及税金、运杂费一切费用,甲方不再承担其他任何费用,须提供增值税专用发票。
3.质量要求
产品质量必须满足国家标准,每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证,甲方凭此报告检验质量。
4.货物验收方式
按实际过磅重量验收,过磅复核,误差值不得超过+5%~-5%,超出部分重量扣除。
5.货款结算支付方式
5.1结算
每月15为双方价款结算日期(即上月 16日至本月 15 日内),结算前双方要在对帐确认单上签字认可,供方按双方确认的金额开具增值税专用发票,供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票,需方有权拒绝支付合同款,供方不得因此要求需方承担违约责任。
5.2支付
本合同无预付款。
(1)乙方办理每月供货对账手续,在收到乙方提交的合法增值税专用发票后,甲方依据乙方提交的结算确认单、货物发票在财务入账;
(2)入账后的2个月内支付每批次货款的80%,若因特殊原因未支付的,则自动进入下一个支付周期,下一支付周期则支付上一次应支付货款的 80%,依次类推;
(3)全部供货结束后的 12 个月内,开始支付第一月供货金额的 15 %,下一个月支付第二批次的供货金额的15%,依次类推;
(4)待本项目工程全部验交完后一个月内支付剩余5%货款。
(5)上述款项支付方式******银行转账******银行承兑汇票、建行E信通、E收通、云信等票据,票据贴现费用由乙方承担。
(6)供应商维权渠道:
①电话:0710-****** 邮箱:******
②电话:0278-****** 邮箱:******
6.报价有效期:60日。
7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的,其报价将被拒绝。
8.其他要求:
四.联系方式
1.******有限公司武松高速江陵至松滋段JSTJ-1标项目部
联 系 人:范明强 联系电话:******
邮 箱:******
到货地址:湖北省荆州市松滋市南海镇沙沟子
2.监督部门:******管理中心第一分中心
联系电话:******
2025年3月9日